問(wèn)題已解決

老師,我沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)體戶(hù)我們是核定征收的那需要交增值稅嗎,本季度我要申報(bào)20萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得那增值稅還需要0申報(bào)嗎沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/06 09:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,不需要要0申報(bào), 收增值稅的,核定的銷(xiāo)售額與核定的應(yīng)納稅額是不能填的,已是定數(shù),至于你們開(kāi)的發(fā)票,就是據(jù)實(shí)填寫(xiě)就行了,如果是低于定額的數(shù)據(jù),按定額交稅,如果是高于定額的數(shù)據(jù),按實(shí)際的數(shù)據(jù)交稅
2023 01/06 09:46
84784966
2023 01/06 10:29
老師那意思增值稅無(wú)論開(kāi)不開(kāi)票都不用交增值稅是嗎 經(jīng)營(yíng)所得我們是按千分之六交稅我們核定額度是84000
易 老師
2023 01/06 10:38
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
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