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五)甲公司本期實現(xiàn)利潤總額14400000元,無應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,按20%計算應(yīng)交所得稅并轉(zhuǎn)賬 會計分錄怎么寫?

m36498888| 提問時間:2022 12/19 19:05
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
你好 借:所得稅費用14400000*20% 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅14400000*20%
2022 12/19 19:06
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