問題已解決

我這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額是197719.97元,銷項(xiàng)是165137.62元。月末會計(jì)分錄怎么做呢?請給明細(xì)一步一步的。

84785029| 提問時(shí)間:2022 12/14 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸進(jìn)項(xiàng)稅額。 借銷項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022 12/14 13:35
84785029
2022 12/14 13:40
老師您把金額帶上,要不我看不明白。
玲老師
2022 12/14 13:45
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸進(jìn)項(xiàng)稅額。197719.97 借銷項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。165137.62 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。197719.97-165137.62
84785029
2022 12/14 13:52
如果進(jìn)項(xiàng)里面有需要紅沖的呢?
玲老師
2022 12/14 13:56
你好? 沒有的 沒有 的?
84785029
2022 12/14 16:15
老師,我問一下那個借貸的都你那個借轉(zhuǎn)出未交增值稅那不寫數(shù)額嗎?直接那樣寫,然后就貸那個進(jìn)項(xiàng)稅19萬多。
84785029
2022 12/14 16:16
能不能把金額都帶上,你上面寫的那個我不太清楚。
玲老師
2022 12/14 16:21
借轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸進(jìn)項(xiàng)稅額。197719.97 借銷項(xiàng)稅額。165137.62 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。165137.62 借未交增值稅197719.97-165137.62貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。197719.97-165137.62
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