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老師,增值稅留抵稅額1O萬元抵之前的欠稅怎么填申報(bào)表?

m2306_30068| 提問時(shí)間:2022 12/07 22:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,留抵抵欠款 批準(zhǔn)以后在 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負(fù)數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 12/07 22:02
m2306_30068
2022 12/07 22:19
必須先去申請嗎?
易 老師
2022 12/07 22:24
學(xué)員您好,是的,對的 很多地方是必須退稅的。
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