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老師,增值稅留抵稅額1O萬元抵之前的欠稅怎么填申報表?
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速問速答同學(xué)您好,留抵抵欠款
批準(zhǔn)以后在 《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負(fù)數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額。
2022 12/07 22:02
m2306_30068
2022 12/07 22:19
必須先去申請嗎?
易 老師
2022 12/07 22:24
學(xué)員您好,是的,對的
很多地方是必須退稅的。
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