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甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。(要求,請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。) 第一種方案:可以考慮將這10萬元和相關(guān)銷售開具在同一張發(fā)票上,這樣就不用單獨(dú)在視同銷售交一次稅,按最終價(jià)90計(jì)算銷項(xiàng)稅。 增值稅:100*13%=13萬 稅收籌劃后:90*13%=11.7萬 老師 還有什么籌劃方案了

84785032| 提問時(shí)間:2022 11/30 14:12
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,還可以打折銷售,比如90萬A和10萬B,一共是100萬,總體打九折,商業(yè)折扣,最后開出來也是90萬的金額,稅額也是90*0.13=11.7萬元。 別的籌劃就沒有啥了
2022 11/30 14:35
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