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加計扣除還未抵扣的需要先記營業(yè)外收入嗎?
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速問速答你好;? 是的; 計如營業(yè)外收入或者其他收益??
2022 11/28 09:37
84785003
2022 11/28 09:39
就是我們公司進項稅額比較多,還有留抵未抵扣完的進項稅額,然后加計的部分也直接進營業(yè)外收入嗎?還是實際抵扣的時候記營業(yè)外收入?
meizi老師
2022 11/28 09:41
你好;? ? 你可以先計提 ; 后期 在抵減? ?
84785003
2022 11/28 09:42
當(dāng)月銷項20萬,比如進項100萬,加計抵減10%10萬元,那當(dāng)月的留抵稅金80萬,加計抵減的10萬元,也需要做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額10萬,貸:營業(yè)外收入10萬?
meizi老師
2022 11/28 09:43
你好 ; 是的;也得先走? 這個科目核算; 因為權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理的;? ?
84785003
2022 11/28 09:44
那當(dāng)年的營業(yè)外收入需要納稅調(diào)整嗎?因為沒有實際抵減啊
84785003
2022 11/28 09:45
或者第二年不能享受留下的加計扣除額了,那這部分怎么處理?
meizi老師
2022 11/28 09:45
你好;? 當(dāng)年的 ?? 你發(fā)生了? ?正常月末轉(zhuǎn)本年利潤去 ; 不會涉及調(diào)整的; 正常做賬? ?
84785003
2022 11/28 09:47
就是說當(dāng)年確認(rèn)的加計扣除都要進營業(yè)外收入或其他收入,轉(zhuǎn)到本年利潤,不管實際有沒有抵減,是吧?
meizi老師
2022 11/28 09:48
你好; 是的 ;? ? 是的; 你抵減 說的是增值稅;? 你營業(yè)外收入? 權(quán)責(zé)發(fā)生制影響的是 所得稅 ; 兩個稅種都不一樣哈;分別去考慮??
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