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老師這題怎么寫 麻煩看看

84785000| 提問時(shí)間:2022 11/24 16:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20*3000*0.13/10000+9-30*0.13-3*0.09=5.61
2022 11/24 16:50
暖暖老師
2022 11/24 16:51
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*2000*0.13+36250/1.13*0.13+17.67/1.06*0.06*10000+20*3000*0.13=151972.24 應(yīng)交增值稅 151972.24-56100=95872.24
84785000
2022 11/24 21:54
為什么20*3000*0.13既做了銷項(xiàng)稅額又做了進(jìn)項(xiàng)稅額
暖暖老師
2022 11/25 05:51
換取生產(chǎn)資料先銷售再購進(jìn)這里是
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