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老師,我當(dāng)時做帳是:借:在建工程1萬元,貸:銀行存款1萬元,沒把進項稅提出來,但月底結(jié)轉(zhuǎn)了這500元進項稅入了未交增值稅,這該如何處理?

84785032| 提問時間:2022 11/17 15:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 你補一筆; 借進項稅貸在建工程; 就平衡了??
2022 11/17 15:17
84785032
2022 11/17 15:22
那進項稅不能再轉(zhuǎn)了吧?
meizi老師
2022 11/17 15:24
你好; 是的; 你之前都結(jié)轉(zhuǎn)了哦? ?
84785032
2022 11/17 15:37
您好,老師,可是補上的那筆進項稅(借方)有余額該怎么處理?
meizi老師
2022 11/17 15:39
?你好;? ? ? ?你補做;? 你 之前不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 ?? ? ?就會平衡的??
84785032
2022 11/17 16:43
老師,您好,若補做借:應(yīng)交稅金一進項稅500,貸:在建工程500,是不是進項稅借方有余額500呢?以前已結(jié)轉(zhuǎn)過了呀!不能再結(jié)轉(zhuǎn)這500…
meizi老師
2022 11/17 16:44
?你好;? ? ? ? 是的; 你之前不是結(jié)轉(zhuǎn)過了 進項稅了嗎?? 我看看你之前進項稅怎么轉(zhuǎn)的??
84785032
2022 11/17 17:42
是增值稅報表實際發(fā)生額
meizi老師
2022 11/17 17:44
?你好;? 你把你之前所有分錄? ?帶金額 發(fā)來看看 ;我 看下你啥情況 ;? ?
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