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老師,公司法人從公戶轉錢到自己私人賬戶上用了,不會還回來了,但是呢,他自己轉賬又寫了貨款用途,這分錄應該怎么做比較合理呢?

68446514| 提問時間:2022 11/07 21:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 他自己用了的嗎 他這樣備注 是銷售給企業(yè)貨物了
2022 11/07 21:36
68446514
2022 11/07 21:37
是的,他自己拿去花了。沒有銷售什么貨物,他自作主張。錢拿去花了
郭老師
2022 11/07 21:41
有工資嗎 沒有的話給他做工資
68446514
2022 11/07 21:46
沒有實際工資。但是每個月都有給他申報四千的工資,并沒有實際的發(fā)放。而且他是每有一次收入進賬就立馬轉到自己賬戶里去用。這每個月都有轉,如果做工資,那應該怎么去分配
郭老師
2022 11/07 21:55
你好,那你看一下你轉給他多少錢了,然后工資欠了他多少,正好底褲了。
68446514
2022 11/08 10:13
那這樣應該咋做分錄或者是怎樣體現這個錢抵扣工資了呀?
郭老師
2022 11/08 10:17
借應付職工薪酬工資貸、其他應收款。
68446514
2022 11/08 10:24
老師,前面的工資分錄做的是借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(沒有實際發(fā)放)。那現在抵扣回去按照您說的貸:其他應收款嗎?
郭老師
2022 11/08 10:26
好老板欠你的錢做到哪個科目?
68446514
2022 11/08 10:33
就工資還有一些費用,用的是其他應付款-法人墊付 科目。
郭老師
2022 11/08 10:36
借應付職工薪酬工資貸其他應付款,老板做這個。這不抵扣了嗎?
郭老師
2022 11/08 10:36
你的其他應付款在借方余額就會變少。
68446514
2022 11/08 10:56
分錄正常做抵扣減少就行了是嗎老師?分錄是不是這樣做:借:其他應付款,貸:yin hang存款
郭老師
2022 11/08 10:56
你好,如果是用銀行支付了是這么做的。
68446514
2022 11/08 11:07
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
2022 11/08 11:17
不用客氣,工作愉快。
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