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沖銷的管理費用 借:管理費用-(-123) 貸:銀行存款-(-123) 要登銀行存款日記賬嗎?
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對方科目管理費用
貸方填寫負(fù)數(shù)123
2022 11/06 16:30
84785036
2022 11/06 16:34
可是銀行沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)啊
郭老師
2022 11/06 16:35
那你貸銀行存款負(fù)數(shù)啥意思
你做這個是退錢回來了
84785036
2022 11/06 16:35
紅沖時也要記銀行存款日記賬嗎?
郭老師
2022 11/06 16:35
紅沖你涉及到了銀行存款的科目,肯定需要登記日記賬。
84785036
2022 11/06 16:38
多打的款退回不是要先沖銷之前報銷完的款嗎?
郭老師
2022 11/06 16:38
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,你說一下可以嗎?
84785036
2022 11/06 16:47
同事報銷單,打錯單子啦,已經(jīng)給報銷完啦,退回多打的款
郭老師
2022 11/06 18:28
借其它應(yīng)付款,貸管理費用,
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,完整的就是這個
84785036
2022 11/07 09:45
老師不要先沖銷多打的款嗎?
84785036
2022 11/07 09:47
沖銷多打款,分錄是不是這么做?
借:管理費用(紅字)
貸:銀行存款(紅字)
郭老師
2022 11/07 09:48
報銷不應(yīng)該是這么做嗎?借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。然后你紅充了紅沖計提的,借其他應(yīng)付款貸管理費用,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后再紅沖你的銀行支付的就行,哪個在前哪個在后,無所謂吧。
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