問題已解決

老師,上個月我問您的無票收入申報報表的時候我填在了小微企業(yè)免稅銷售額,是不是應(yīng)該填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額啊

84785038| 提問時間:2022 11/05 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
個體戶才填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
2022 11/05 10:31
84785038
2022 11/05 10:51
9月已經(jīng)做了無票收入了 然后10月退了一部分錢 分錄我沖減就行吧
家權(quán)老師
2022 11/05 10:52
是的,就是南那樣處理的
84785038
2022 11/05 10:56
然后第四季度季報的時候增值稅表怎么填啊
84785038
2022 11/05 11:02
無票收入用交印花嗎
家權(quán)老師
2022 11/05 11:17
然后第四季度季報的時候增值稅正常申報
84785038
2022 11/05 11:33
那無票收入用交印花嗎
家權(quán)老師
2022 11/05 15:50
抱歉,這又是一個問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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