問(wèn)題已解決

老師這個(gè)發(fā)票是七月份開(kāi)來(lái)的,但是沒(méi)有認(rèn)證,所以沒(méi)有錄入記賬憑證,那要是這個(gè)月認(rèn)證掉這張發(fā)票,再錄入記賬憑證,那日期是這個(gè)月的錄入日期,和發(fā)票上的日期不一樣這樣要緊嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/31 09:47
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同意你好 不要緊。 以后收到憑證不認(rèn)證,先計(jì)入
2022 10/31 09:49
立峰老師
2022 10/31 09:49
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84785028
2022 10/31 10:58
那這張發(fā)票認(rèn)證后應(yīng)交稅費(fèi)要怎么轉(zhuǎn)呢 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎?
立峰老師
2022 10/31 11:06
是的,同學(xué),非常正確!
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