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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)發(fā)票是七月份開來的,但是沒有認(rèn)證,所以沒有錄入記賬憑證,那要是這個(gè)月認(rèn)證掉這張發(fā)票,再錄入記賬憑證,那日期是這個(gè)月的錄入日期,和發(fā)票上的日期不一樣這樣要緊嗎
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速問速答同意你好
不要緊。
以后收到憑證不認(rèn)證,先計(jì)入
2022 10/31 09:49
立峰老師
2022 10/31 09:49
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
84785028
2022 10/31 10:58
那這張發(fā)票認(rèn)證后應(yīng)交稅費(fèi)要怎么轉(zhuǎn)呢 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎?
立峰老師
2022 10/31 11:06
是的,同學(xué),非常正確!
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