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就是計提增值稅是借:應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 那最后把這么科目應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)到哪里去撒

84784999| 提問時間:2022 10/26 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
分別結(jié)轉(zhuǎn)到銷項和進項里面。
2022 10/26 14:22
郭老師
2022 10/26 14:22
進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 10/26 14:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784999
2022 10/26 14:25
一般這個是年末結(jié)轉(zhuǎn)的是吧
郭老師
2022 10/26 14:30
月末年末都可以的。
84784999
2022 10/26 14:34
那這個最后多了個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 10/26 14:36
好,怎么會多 那加上你寫的那個分錄不就正好啦。
郭老師
2022 10/26 14:36
你再把數(shù)據(jù)帶進去試一下。
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