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就是計(jì)提增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi) --應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那最后把這么科目應(yīng)交稅費(fèi) --應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)到哪里去撒

84784999| 提問時(shí)間:2022 10/26 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
分別結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)里面。
2022 10/26 14:22
郭老師
2022 10/26 14:22
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 10/26 14:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784999
2022 10/26 14:25
一般這個(gè)是年末結(jié)轉(zhuǎn)的是吧
郭老師
2022 10/26 14:30
月末年末都可以的。
84784999
2022 10/26 14:34
那這個(gè)最后多了個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 10/26 14:36
好,怎么會(huì)多 那加上你寫的那個(gè)分錄不就正好啦。
郭老師
2022 10/26 14:36
你再把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去試一下。
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