問題已解決
老師這道題我不太明白
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:應收賬款-113(紅字)
貸:
2022 10/22 16:54
葡萄老師
2022 10/22 16:58
借:應收帳款-113(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整-100(紅字)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅-13(紅字)
沖回成本:
借:以前年度損益調(diào)-80(紅字)
貸:庫存商品-80(紅字)
葡萄老師
2022 10/22 17:00
借:信用減值損失-5.65(113*5%)
帶:壞賬準備-5.65
葡萄老師
2022 10/22 17:01
哦,不對,沖計提的壞賬應該是下面的分錄:
借:以前年度損益調(diào)整-5.65(113*5%)紅字
帶:壞賬準備-5.65紅字
葡萄老師
2022 10/22 17:03
再把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤即可
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