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小規(guī)模企業(yè)收到上月多繳增值稅賬務(wù)怎么處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 11:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模企業(yè)收到上月多繳增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2022 10/14 11:00
84784984
2022 10/14 11:15
要把上月的憑證紅沖更正么?
鄒老師
2022 10/14 11:18
你好,不需要,根據(jù)你的描述,這個(gè)月做這個(gè)分錄就是了? 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784984
2022 10/14 11:36
你好老師,我就按你說(shuō)的那么做的, 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 可是帳不平呀
鄒老師
2022 10/14 11:38
你好,之前多交的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是借方余額,現(xiàn)在退回計(jì)入貸方,這樣就結(jié)平 了啊?
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