問題已解決

老師,我想問一下,我們是物業(yè)公司,我們代收采暖費(fèi),有差價(jià),我們把錢給熱力公司的時(shí)候,熱力公司把發(fā)票開給我們,我們向業(yè)主收錢的時(shí)候,我們以我們公司名義開發(fā)票給業(yè)主,,這怎么報(bào)稅呢

84785000| 提問時(shí)間:2022 10/12 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022 10/12 09:22
郭老師
2022 10/12 09:22
對(duì)方開的是供暖服務(wù)的嗎?
84785000
2022 10/12 09:32
小規(guī)模 開發(fā)票開的就是采暖費(fèi)
郭老師
2022 10/12 09:36
季度45萬以內(nèi),在第二列的第十欄里面填寫,超過的在第12欄,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84785000
2022 10/12 09:41
那這個(gè)我們記賬,,我們收上來的錢是記收入呢還是其他應(yīng)付款
郭老師
2022 10/12 09:47
開了發(fā)票需要做收入的。
84785000
2022 10/12 10:35
我們會(huì)收上來500多萬,開發(fā)票的有30萬吧,,那沒有開發(fā)票的部分怎么辦呢
郭老師
2022 10/12 10:39
你好,你賬上做了無票收入的嗎?
84785000
2022 10/12 10:56
這種情況需要在賬上做無票收入嗎
郭老師
2022 10/12 10:59
你好,對(duì)方需要發(fā)票嗎?對(duì)方以后也不需要發(fā)票的,可以做無票收入的。
84785000
2022 10/12 11:04
那做了無票收入,就得全部繳納增值稅了?
郭老師
2022 10/12 11:04
你好。普通發(fā)票3%的現(xiàn)在是免增值稅的。
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