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我想問下老師 手工賬 首先要先會什么 ,公司沒財務(wù)軟件 都是手工做賬, 我必須先掌握什么

84785025| 提問時間:2022 10/08 12:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
沒有財務(wù)軟件,手工賬,需要購買的:現(xiàn)金明細(xì)賬、銀行存款明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、空白憑證、十三欄式期間費用明細(xì)賬、應(yīng)交稅費明細(xì)賬、總分類賬。 結(jié)賬是將賬簿記錄定期結(jié)算清楚的會計工作。在一定時期結(jié)束時(如月末、季末或年末),為了編制財務(wù)報表,需要進(jìn)行結(jié)賬,具體包括月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)。 結(jié)賬的內(nèi)容通常包括兩個方面: 一是結(jié)清各種損益類賬戶,并據(jù)以計算確定本期利潤; 二是結(jié)出各資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶的本期發(fā)生額合計和期末余額。 結(jié)賬的程序 1.結(jié)賬前,將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬,并保證其正確性。對于發(fā)現(xiàn)的錯誤,應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行更正。 2.在本期經(jīng)濟業(yè)務(wù)全面入賬的基礎(chǔ)上,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定應(yīng)計入本期的收入和費用。 3.將各損益類賬戶余額全部轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,結(jié)平所有損益類賬戶。 4.結(jié)出資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益賬戶的本期發(fā)生額和余額,并轉(zhuǎn)入下期。 上述工作完成后,就可以根據(jù)總分類賬和明細(xì)分類賬的本期發(fā)生額和期末余額,分別進(jìn)行試算平衡。 結(jié)賬的要點主要有: (1)對不需按月結(jié)計本期發(fā)生額的賬戶,如各項應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬和各項財產(chǎn)物資明細(xì)賬等,每次記賬以后,都要隨時結(jié)出余額,每月最后一筆余額是月末余額。月末結(jié)賬時,只需要在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線,不需要再次結(jié)計余額。 (2)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬和需要按月結(jié)計發(fā)生額的收入、費用等明細(xì)賬,每月結(jié)賬時,要在最后一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄下面通欄劃單紅線,結(jié)出本月發(fā)生額和余額,在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。 (3)對于需要結(jié)計本年累計發(fā)生額的明細(xì)賬戶,每月結(jié)賬時,應(yīng)在“本月合計”行下結(jié)出自年初起至本月末止的累計發(fā)生額,登記在月份發(fā)生額下面,在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額,全年累計發(fā)生額下通欄劃雙紅線。 (4)總賬賬戶平時只需結(jié)出月末余額。年終結(jié)賬時,為了總括地反映全年各項資金運動情況的全貌,核對賬目,要將所有總賬賬戶結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,在摘要欄內(nèi)注明“本年合計”字樣,并在合計數(shù)下通欄劃雙紅線。 (5)年度終了結(jié)賬時,有余額的賬戶,應(yīng)將其余額結(jié)轉(zhuǎn)下年,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會計年度新建有關(guān)賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,使年末有余額賬戶的余額如實地在賬戶中加以反映,以免混淆有余額的賬戶和無余額的賬戶。
2022 10/08 13:00
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