問題已解決

能不能咨詢個賬務(wù)處理問題,,一個新接手的公司,建立期初余額,,這個公司是一般納稅人在去年11月之前有欠繳增值稅一直未繳納,,12月又有了留抵稅額,,這個錄入期初數(shù),要怎么錄入? 然后21年11月份欠繳的增值稅和滯納金一直到本年7月份用留抵稅額低繳了,這個會計登錄怎么做?

湖中有妖氣| 提問時間:2022 09/23 21:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,未繳納在應(yīng)交稅費未交增值稅正數(shù),留抵是應(yīng)交稅費未交增值稅負(fù)數(shù),
2022 09/23 21:31
小林老師
2022 09/23 21:32
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
湖中有妖氣
2022 09/23 21:35
那期初數(shù)據(jù)是不是就是填未交增值稅和留抵稅額的差,科目是應(yīng)交增值稅-未交增值稅?
湖中有妖氣
2022 09/23 21:37
每個月的增值稅都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了,,也還是按應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅么
湖中有妖氣
2022 09/23 21:37
每個月的增值稅都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了,,也還是按應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅么
湖中有妖氣
2022 09/23 21:37
每個月的增值稅都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面了,,也還是按應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅么
小林老師
2022 09/23 22:18
您好,1是的,2是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
湖中有妖氣
2022 09/24 10:52
不好意思,我沒看懂,現(xiàn)在是12月份的未交增值稅是378073.73,12月份的期末留抵稅額是328811.17,那我的期初數(shù)就是 貸方的 應(yīng)交增值稅-未交增值稅378073.73-328811.17=49262.56 然后截止7月份的期初有留抵稅額是417436.8,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了借方應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這次留抵稅額417436.8又用來抵繳了去年未繳納的378073.73的增值稅和滯納金,,那現(xiàn)在這筆分錄要怎么做呢?
小林老師
2022 09/24 11:13
您好,12月末,借應(yīng)交稅費未交增值稅328811.17,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)328811.17
小林老師
2022 09/24 11:14
您好,是借營業(yè)外支出,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
湖中有妖氣
2022 09/24 11:20
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)又怎么調(diào)平呢?
小林老師
2022 09/24 11:25
您好,您的分錄最后一筆借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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