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紅沖去年的應付賬款計提和支付的會計分錄,怎么寫

84785042| 提問時間:2022 09/22 14:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,紅沖去年的應付賬款計提和支付 借:應付賬款,貸:相關(guān)科目 借:銀行存款,貸:應付賬款
2022 09/22 14:47
84785042
2022 09/22 14:49
嗯,因為是去年的了,原來的分錄就是這樣寫的
鄒老師
2022 09/22 14:50
你好,紅沖去年的應付賬款計提和支付 借:應付賬款,貸:相關(guān)科目(做之前應付賬款計提的相反分錄) 借:銀行存款,貸:應付賬款(做之前應付賬款支付的相反分錄) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785042
2022 09/22 14:50
用負數(shù)沖掉后,重新入賬之后,那這個計提和支付的日期變成了當期的了,還需要其他的分錄調(diào)整嗎
鄒老師
2022 09/22 14:50
你好,只需要做上面兩筆分錄就好了?
84785042
2022 09/22 14:53
原理是什么呀,往年的紅沖,再重新入賬,不做其他的處理的原理是什么呀
鄒老師
2022 09/22 14:54
你好,原理就是:做之前計提,支付的相反分錄
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