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老師,這樣的情況,我該怎么把所有數(shù)據(jù)清零

84784996| 提問時間:2022 09/20 11:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 你這個是要注銷公司了; 要清理負債表的數(shù)據(jù)是嗎? ?
2022 09/20 11:25
84784996
2022 09/20 11:27
是的,為0注銷做準備
meizi老師
2022 09/20 11:28
?你好;? ?把你? ?應收款; 要支付的都? 處理了。? ? 收回來和支付了 。在去看利潤? 和 貨幣資金;? ? ?來考慮是否分紅? ?
84784996
2022 09/20 13:14
虧損就沒有分紅了吧!我沒有看懂你說的
meizi老師
2022 09/20 13:15
你好; 是的; 虧損了不用分紅;? 意思的; 其他應收款收回來;? ? ? 預收賬款? 這些 支付出去;? 工資 稅費 這些支付了。? ?
84784996
2022 09/20 13:34
其他應收款這樣寫分錄,借:現(xiàn)金 貸:其他應收款!用現(xiàn)金支付,其他應付款?!那么預收賬款呢?
meizi老師
2022 09/20 13:54
你好;? 那你實際現(xiàn)金收到了才能這樣做 ;不然你的? 貨幣資金 會賬實不符合的 ;? ? 預收賬款你要退款的; 或者轉收入; 你看看收的啥款? ?
84784996
2022 09/20 15:30
老師,我把其他應付款做在了營業(yè)外支出,那么其他應付款又增加了!我就是還有其他應付款的賬目還沒清零!怎么辦呢?分錄要怎么寫
meizi老師
2022 09/20 15:34
? ? ? ? ? ? ?你之前其他應付款是貸方余額 ; 做 ;借其他應付款貸營業(yè)外收入 ;? ? ? ?你做分錄不對? ?
84784996
2022 09/20 15:45
最后的權益類的可以不用管了,不用清零了嗎?
meizi老師
2022 09/20 15:46
?你好; 最后是虧損的話; 就不管; 你就? 把剩下錢做退還資本給老板 ; 借實收資本- 某股東貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金? ?
84784996
2022 09/20 15:51
已經(jīng)虧損完了,沒有能退壞資本的錢了
meizi老師
2022 09/20 15:52
? 那就? 不用管了。? ?對的? ?
84784996
2022 09/20 15:56
已經(jīng)虧損完了,沒有能退壞資本的錢了!老師,您看看!可以嗎?年初數(shù)平,期末數(shù)都是0了年初數(shù)平,期末數(shù)都是0了
meizi老師
2022 09/20 15:58
?你好 ;? ? 是的; 就期末數(shù)據(jù)是 0? 即可 ; 所有者權益的數(shù)據(jù)不管即可;? 你把資產(chǎn)和負債欄次清理是0? ??
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