問題已解決

就是以前年度收到一筆60萬的款 然后分錄是借:銀行存款60萬 貸:應(yīng)收賬款60萬 隔年后老板說這筆錢是借客戶的還要退還給人家 那么我能不能更正為借:應(yīng)收賬款60萬 貸:其他應(yīng)付款60萬呀

84785001| 提問時(shí)間:2022 09/13 14:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? ? ?那你就調(diào)整即可; 是這樣來做的;? ? 借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款? ?
2022 09/13 14:20
84785001
2022 09/13 14:38
那我這60萬要是償還不了了 是不是可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款60萬 貸:營業(yè)外收入60萬 交企業(yè)所得稅呀
meizi老師
2022 09/13 14:45
?你好 ; 是的; 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 繳納所得稅的;? ??
84785001
2022 09/13 14:53
那在繳納企業(yè)所得稅時(shí)候 我有40萬的成本票 那這60萬的營業(yè)外收入是扣除成本之后在交稅的吧 比如企業(yè)所得稅率是25% 應(yīng)交所得稅是=(60-40)*25%=5萬
meizi老師
2022 09/13 14:58
你好1;? ? ? ? 是的;減去? 成本 金額來計(jì)算; 是的??
84785001
2022 09/13 16:22
老師在問一下, 款付了 發(fā)票收不回來要如何做賬呀
meizi老師
2022 09/13 16:23
?你好;? ? 你 具體是什么業(yè)務(wù)的款; 我好判斷科目;? ??
84785001
2022 09/13 16:41
我們是裝修行業(yè)向商家購買了玻璃材 當(dāng)時(shí)分錄是 借:應(yīng)付賬款-玻璃2萬 貸:銀行存款2萬 這個(gè)應(yīng)付賬款2萬塊錢掛在賬上太久了 估計(jì)也收不到發(fā)票了 想著怎么能平掉
meizi老師
2022 09/13 16:42
?你好 ;? ?借原材料 貸應(yīng)付賬款; 這樣掛; 匯算調(diào)整;? ??
84785001
2022 09/13 18:10
剛剛看了下 應(yīng)付賬款是平了 但是原材料到時(shí)候要轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”里面去吧 沒發(fā)票轉(zhuǎn)到成本去 這樣可以嗎
meizi老師
2022 09/13 18:11
?你好 ;? ?是的;? ?可以轉(zhuǎn);到時(shí)你匯算調(diào)增??
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