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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請(qǐng)問我2020年度多記了250元的費(fèi)用,我到今天發(fā)現(xiàn)了,需要怎么調(diào)整
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速問速答你好,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022 09/05 13:57
郭老師
2022 09/05 13:58
如果是的話,不修改會(huì)在清潔的情況下借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2022 09/05 14:07
不修改匯算清交的情況下,不用的借預(yù)付賬款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2022 09/05 14:19
可以的,可以這么做。
84785038
2022 09/05 14:06
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?
84785038
2022 09/05 14:18
就這樣嗎老師?
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