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某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)2019年12月為甲公司代銷貨物,按不含稅價以10%收取手續(xù)費30000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票,該商業(yè)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅,并寫出會計處理。

84784949| 提問時間:2022 09/03 14:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入30000/1.06=28301.89 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額30000/1.06×0.06=1698.11
2022 09/03 14:18
84784949
2022 09/03 14:20
老師,那那個10%是什么
bamboo老師
2022 09/03 14:37
10%是自己單位按照代銷金額收的手續(xù)費 比如幫對方銷售30萬不含稅金額 自己單位收取手續(xù)費30×0.1=3萬
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