問(wèn)題已解決

老師你好,應(yīng)收賬款之前少計(jì)了,現(xiàn)在可以收回來(lái),但是生成憑證的時(shí)候是余額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬?

維啊| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/02 17:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是這樣的 重分類 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
2022 09/02 17:11
維啊
2022 09/03 10:08
老師你好,我這個(gè)應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)在借方,負(fù)3萬(wàn),但它借方余額應(yīng)該是借正5萬(wàn),這個(gè)還能重分類 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款嗎
小鎖老師
2022 09/03 12:26
這個(gè)是可以的,可以
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