問(wèn)題已解決

老師你好,免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入什么科目

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/11 13:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 計(jì)入到成本費(fèi)用就行
2022 08/11 13:49
84784987
2022 08/11 13:53
取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證掉了
東老師
2022 08/11 13:54
抵扣的話(huà)就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784987
2022 08/11 13:56
列如, 金額9739.57 稅額584.37 加稅合計(jì)10323.94 這是取得的免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 怎么寫(xiě)分錄哦
東老師
2022 08/11 13:56
借成本費(fèi)用10323.94 貸銀行存款10323.94
84784987
2022 08/11 13:59
還要寫(xiě)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
東老師
2022 08/11 14:00
你要是沒(méi)認(rèn)證就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這步
84784987
2022 08/11 14:04
已經(jīng)認(rèn)證了的
東老師
2022 08/11 14:05
那就是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784987
2022 08/11 14:09
為什么掛在管理費(fèi)用啊
東老師
2022 08/11 14:10
因?yàn)楸緛?lái)應(yīng)該記入管理費(fèi)用 但是卻記入進(jìn)項(xiàng)稅額了所以轉(zhuǎn)出記入管理費(fèi)用
84784987
2022 08/11 14:18
那整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
東老師
2022 08/11 14:18
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出就按照剛才那樣寫(xiě)
84784987
2022 08/11 14:20
例如:取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 金額9739.57 稅額584.37 加稅合計(jì)10323.94 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10323.94 貸:銀行存款 10323.94 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)584.37 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 584.37 這樣行么
東老師
2022 08/11 14:20
你轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄做反了。
84784987
2022 08/11 14:26
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)放在借方 那主營(yíng)業(yè)務(wù)的金額比價(jià)稅合計(jì)要多了啊
東老師
2022 08/11 14:27
第一個(gè)成本的金額是九千多。
84784987
2022 08/11 14:33
那要怎么寫(xiě)呢?
東老師
2022 08/11 14:33
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9739.57元就行了
84784987
2022 08/11 14:36
但是銀行存款付了10323.94啊
東老師
2022 08/11 14:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9739.57 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額584.34 貸銀行存款10323.94
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