問題已解決

您好,問一下,公司前期沒有賬,中途變更了股權(quán),簽了一個(gè)債務(wù)合同,其余什么數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在要建賬,期初數(shù)應(yīng)該怎么處理呢?

84784959| 提問時(shí)間:2022 08/08 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你申報(bào)給稅務(wù)局的是怎么申報(bào)的?零申報(bào)的嗎?
2022 08/08 10:44
郭老師
2022 08/08 10:44
是的話,你只能零申報(bào),之前的業(yè)務(wù)可以補(bǔ)到這個(gè)月。
84784959
2022 08/08 10:46
現(xiàn)在建的是內(nèi)賬,看申報(bào)的話數(shù)據(jù)可能不一致
郭老師
2022 08/08 10:47
那你盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初。
郭老師
2022 08/08 10:47
之前的就不要管了,相當(dāng)于是一刀切
84784959
2022 08/08 10:51
前期賣出去的貨物,只有成本價(jià),還沒有確定銷售金額,應(yīng)該怎么錄呢
郭老師
2022 08/08 10:51
那就在庫(kù)存商品里面待著。
84784959
2022 08/08 11:12
那期初只錄入資金,應(yīng)付,其他應(yīng)付,固定資產(chǎn),未分配利潤(rùn),庫(kù)存嗎?沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的估出來
郭老師
2022 08/08 11:17
你必須有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),要不你做了這個(gè)內(nèi)賬有什么用?
郭老師
2022 08/08 11:17
暫估個(gè)的話,你還不如不做出來也不是正確的
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