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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果我方銷售出去貨物結(jié)果發(fā)票型號(hào)開錯(cuò)了,沒有這個(gè)型號(hào)的庫存,已經(jīng)跨月了,下月才發(fā)現(xiàn),那做上個(gè)月賬務(wù)的時(shí)候是要暫估庫存這個(gè)錯(cuò)型號(hào)的庫存嗎?
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你只是發(fā)票開錯(cuò)了,實(shí)際出庫的貨物型號(hào)是沒有錯(cuò)的撒,賬面有庫存撒
2022 08/08 09:24
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2022 08/08 09:55
那我出庫單和發(fā)票不一致不用管嗎?我按實(shí)際的出庫嗎?
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2022 08/08 09:57
那我們進(jìn)銷存軟件是根據(jù)發(fā)票對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)的
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 10:00
你實(shí)際出庫,就要按出庫的型號(hào)做進(jìn)銷存的,發(fā)票開錯(cuò)了,要作廢,重新開正確型號(hào)開的
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2022 08/08 10:31
但是已經(jīng)跨月了,沖紅那我也要做賬啊
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 10:32
是的,那你只能按之前開出的發(fā)票做賬的
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2022 08/08 11:21
我之前開錯(cuò)的發(fā)票那個(gè)型號(hào)沒有庫存,是不是要暫估一個(gè),因?yàn)闆_紅也是沖錯(cuò)的型號(hào)
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 11:22
是的,那是要暫估一個(gè)的
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