問題已解決
無票做暫估,借:原材料,貸:暫估應付款,匯算清繳調增,調表不調賬,那我的暫估應付款上的余額怎么辦?
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速問速答同學你好
沖減了就可以
2022 07/27 13:48
84784975
2022 07/27 15:30
怎么沖減
借:原材料(負數(shù)),貸:暫估應付款(負數(shù)),那我的原材料庫存對不上了
樸老師
2022 07/27 15:40
原分錄負數(shù)紅沖哦
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