問題已解決

這個就表示是不用交增值稅,是留底,是嗎

84784994| 提問時間:2022 07/20 16:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ?這個不對哦 ; 你這個只是一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄; 看不出來的? ? ; 你去看看未交增值稅? ? 是否結(jié)轉(zhuǎn)了? ?
2022 07/20 16:07
84784994
2022 07/20 16:17
好的,結(jié)轉(zhuǎn) 了
84784994
2022 07/20 16:21
這樣能看出來了嗎老師
meizi老師
2022 07/20 16:21
?你好;? ?你是不是科目做錯了。 你進項稅轉(zhuǎn)出? ?原來在貸方; 就算是結(jié)轉(zhuǎn); 也應(yīng)該是做 :借進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? ??
84784994
2022 07/20 16:26
您的意思,不管是否有留底,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn),都是:借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784994
2022 07/20 16:27
這個怎么體現(xiàn)呢在會計分錄里面
meizi老師
2022 07/20 16:34
?你好;? ? ? 進項稅和銷項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出 都是走這個科目過度? 結(jié)轉(zhuǎn)的; 比如? ?
84784994
2022 07/20 16:50
我剛發(fā)的這個打錯了 您的意思,不管是否有留底,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn),都是:借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,簡單點說,如果某個月進項稅是100,銷項稅是120,那進項稅轉(zhuǎn)出時,是不是就是這樣做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 20,這樣就是增值稅留底,不用交增值稅了
meizi老師
2022 07/20 16:53
?你好;? ? ?是的。 你留底了就不用繳納增值稅; 最終看你未交增值稅借方 的余額 ;? 在借方表示留底 就不用你繳納增值稅的??
84784994
2022 07/20 17:07
好的,我就擔(dān)心會計分錄用錯了
meizi老師
2022 07/20 17:09
? ?好的;? ? ?希望能幫到你 的??
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