問題已解決

請問下老師,去年的企業(yè)所得稅沒有做計(jì)提,然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行的分錄 ,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)計(jì)提呢?

84785016| 提問時(shí)間:2022 07/12 11:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2022 07/12 11:39
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