問題已解決

我上個月紅沖了一張去年的代開發(fā)票,這個月電子稅務(wù)局的銷售收入并沒有減掉這筆紅沖的收入,這個我要怎么做賬啊,我6月份有申請退稅被打回來了,說等這個月報稅的時候看有沒有沖抵這筆收入再申請退稅

84785017| 提問時間:2022 07/11 10:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個申請退稅就可以了
2022 07/11 10:06
84785017
2022 07/11 10:14
去年是小規(guī)模,用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,今年調(diào)為一般納稅人了
樸老師
2022 07/11 10:17
同學(xué)你好 那你準(zhǔn)則要變更嗎
84785017
2022 07/11 10:49
準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 07/11 10:56
同學(xué)你好 那這個還是正常做賬就可以了
84785017
2022 07/11 11:08
我調(diào)整了去年的申報表,然后做賬用以前年度損益這個科目嗎
樸老師
2022 07/11 11:13
這個用利潤分配未分配利潤
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