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勞務(wù)公司掛應(yīng)收賬款如何做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 16:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 07/06 16:34
84785009
2022 07/06 16:39
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 需要先做成本嗎? 后期確認(rèn)收入,可以嗎?
小寶老師
2022 07/06 16:39
沒(méi)有開(kāi)票可以確認(rèn)未票收入成本對(duì)應(yīng)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 07/06 16:47
這個(gè)分錄如何做呢?老師 只確認(rèn)成本嗎?
小寶老師
2022 07/06 16:48
收入和成本要同步 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或其他
84785009
2022 07/06 21:46
不是應(yīng)該開(kāi)發(fā)票才確認(rèn)收入的嘛,我這邊還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,可不可以先暫估成本,該如何做分錄呢?
小寶老師
2022 07/06 22:02
開(kāi)發(fā)票也可以暫估收入。收入跟成本要對(duì)應(yīng)起來(lái),不能只有成本沒(méi)有收入。
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