問題已解決
老師,前幾個月的收入,已經(jīng)記賬了,當時沒有開發(fā)票。對方也沒要。作不開票收入申報了。現(xiàn)在對方又要發(fā)票了。這個如何處理?如何記賬,如何申報處理?
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速問速答同學,你好
正常開具發(fā)票
申報的時候,未開票收入填負數(shù)
2022 06/30 15:25
84784958
2022 06/30 16:05
收到,謝謝!那么,記賬分錄如何做?
小菲老師
2022 06/30 16:16
同學,你好
借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
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