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甲賣商品給乙,商品市場公允價100,增值銷項稅13;乙以一個商標(biāo)權(quán)支付,商標(biāo)權(quán)市場公允價120,增值稅7.2;會計分錄怎么寫?

提線木偶| 提問時間:2022 06/24 16:47
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
借:無形資產(chǎn)120 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)7.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 114.2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品
2022 06/24 17:19
提線木偶
2022 06/24 20:21
實際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,稅率13%固定,稅額不就不等于13了嘛
提線木偶
2022 06/24 20:21
實際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,稅率13%固定,稅額不就不等于13了嘛
注會會計老師
2022 06/24 20:24
這里因為當(dāng)期取得了進(jìn)項稅額,是可以當(dāng)期的銷項稅額,所以當(dāng)期實際繳納的稅額不是13的。
提線木偶
2022 06/24 21:19
實際開票時,主營業(yè)務(wù)收入114.2,金額開114.2,稅率13%固定,銷項稅額是14.85
注會會計老師
2022 06/24 21:21
這里是兩筆業(yè)務(wù)分別開票的。銷項稅額是13,同時取得進(jìn)項稅額7.2的。這里是當(dāng)做兩筆業(yè)務(wù)來處理的。
提線木偶
2022 06/24 21:30
我的意思是,給對方開票時金額要填多少,填100(賣商品固定13%,開票系統(tǒng)里改不了),銷項13,但是和主營業(yè)務(wù)收入有差額,填114.2,銷項14.85,跟銷項稅額有差額
注會會計老師
2022 06/24 21:32
這里是填100的,這里主營業(yè)務(wù)收入是兩筆業(yè)務(wù)合并之后的結(jié)果的。
提線木偶
2022 06/24 22:04
明白了,謝謝老師!
注會會計老師
2022 06/25 08:57
客氣了,您明白就好了
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