問題已解決

老師您好,去年計(jì)提壞賬,借信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借遞延所得稅資產(chǎn),貸遞延所得稅費(fèi)用,今年壞賬收回,我應(yīng)該怎么做賬?

84785038| 提問時(shí)間:2022 06/17 11:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
回壞賬(已確認(rèn)壞帳損失并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回的)具體的賬務(wù)處理為:借:應(yīng)收賬款等(實(shí)際收回金額),貸:壞賬準(zhǔn)備;或借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款等。
2022 06/17 11:38
84785038
2022 06/17 11:43
不理解,應(yīng)收余額原來是5000,你一借一貸,應(yīng)收余額不還是5000嗎?
樸老師
2022 06/17 11:49
同學(xué)你好 壞賬準(zhǔn)備不是沒有了嗎
84785038
2022 06/17 11:54
可是應(yīng)收沒沖減
樸老師
2022 06/17 11:59
同學(xué)你好 就是計(jì)提了壞賬才沖減了應(yīng)收呀
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