問(wèn)題已解決

老師,我們工廠新廠籌建,兩個(gè)股東先從自己私戶花錢籌建,后又收到兩個(gè)股東的投資款,然后把之前籌建的款分別轉(zhuǎn)給了私戶。我該怎么做賬呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是做借款,你們的支付可以從這里面只然后收到了投資款借銀行存款貸實(shí)收資本 把借款還回去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2022 06/17 08:38
84784997
2022 06/17 09:05
那借銀行存款貸其他應(yīng)付款,我沒(méi)有單據(jù),怎么辦?購(gòu)買的一些辦公費(fèi),差旅費(fèi),或者商標(biāo)設(shè)計(jì)費(fèi),我怎么做賬?要攤么?
郭老師
2022 06/17 09:06
那你銀行沒(méi)有收到這筆錢嗎?是個(gè)人直接墊付的。
84784997
2022 06/17 09:09
還是直接入管理費(fèi)用
郭老師
2022 06/17 09:10
你好,這個(gè)錢是怎么支付的?沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶直接支付出去的嗎?
84784997
2022 06/17 09:12
沒(méi)有,個(gè)股東通過(guò)**支付寶去購(gòu)買籌建所需的東西,包括一些檢測(cè)費(fèi)都是直接**支付給個(gè)人,并沒(méi)有直接打入銀行卡內(nèi)。
郭老師
2022 06/17 09:14
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,需要有支付出去的證明。
84784997
2022 06/17 09:24
那就是購(gòu)買固定資產(chǎn)就是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,或者借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,收到資本時(shí),借銀行存款,貸實(shí)收資本。歸還股東時(shí),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。那我剛籌建發(fā)生的費(fèi)用很多,我都計(jì)入管理費(fèi)用中,不計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用么?
郭老師
2022 06/17 09:25
你好,如果你是準(zhǔn)則做賬的,做到管理費(fèi)用,辦公費(fèi),如果你是制度作證的,做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)。
郭老師
2022 06/17 09:25
管理費(fèi)用,開辦費(fèi)不是管理費(fèi)用、辦公費(fèi)。
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