問題已解決

老師,我們是建筑施工單位,6月份開的發(fā)票,正常預(yù)交增值稅稅款所屬期應(yīng)該選擇6月份,現(xiàn)在因為網(wǎng)上預(yù)繳操作失誤,稅款所屬期變成了5月,稅款7萬左右,這樣有影響嗎, 就相當于5月沒開票預(yù)交增值稅了,6月開票了沒有預(yù)交

84784947| 提問時間:2022 06/14 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這樣的話,你申報的時候,你應(yīng)該在五月份申報的時候就得抵扣
2022 06/14 15:09
郭老師
2022 06/14 15:09
相當于是提前申報了,六月份開了發(fā)票就不需要再繳納了。
84784947
2022 06/14 15:40
那就是我5月份申報預(yù)交增值稅,然后6月份開票,稅金在五月份預(yù)交過了,當?shù)囟悇?wù)局不會認為我們沒有預(yù)交是吧
郭老師
2022 06/14 15:47
提前預(yù)繳了,你后期開了發(fā)票,不需要在預(yù)繳的。
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