問題已解決

老師你好,法人提取備用金做在其他應(yīng)收款里,之后轉(zhuǎn)存貨,最后結(jié)轉(zhuǎn)為成本,這種方式是否合規(guī)呢?

84784968| 提問時(shí)間:2022 06/11 17:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)不可以的,報(bào)表虛的
2022 06/11 17:11
84784968
2022 06/11 17:15
老師你好,因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要 大量資金提取備用金出來支付給供應(yīng)商 供應(yīng)商的發(fā)票回來的不及時(shí),所以只能掛在其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在發(fā)票陸續(xù)在回來,就想轉(zhuǎn)存貨,在結(jié)轉(zhuǎn)為成本。如果這種方式不合規(guī),有其他解決方法嗎?
冉老師
2022 06/11 17:21
建議前期實(shí)際采購(gòu),盡管沒有回發(fā)票,也要計(jì)入存貨中
84784968
2022 06/11 17:57
麻煩請(qǐng)教一下老師,就是說法人提取的備用金已經(jīng)計(jì)入到其他應(yīng)收款里了,金額巨大掛賬時(shí)間長(zhǎng),有好的解決辦法嗎?
冉老師
2022 06/11 18:10
這個(gè)沒辦法,一般是法人還款,或者發(fā)票報(bào)銷沖銷
84784968
2022 06/11 18:24
這個(gè)方法雖然不合規(guī) 暫時(shí)是可以這么操作的是嗎?如果稅務(wù)局問起來再去解釋,這樣是否可行呢?
冉老師
2022 06/11 19:11
是的,學(xué)員,是這樣的
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