問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,剛才做賬不讓結(jié)賬,是怎么回事呀

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/11 10:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,有提示嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?
2022 06/11 10:09
84784967
2022 06/11 10:26
老師 您看下 我該怎么處理
玲老師
2022 06/11 10:30
您先點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784967
2022 06/11 10:34
老師 我怎么操作
玲老師
2022 06/11 10:36
你好,。您好,看您填寫(xiě)的憑證已經(jīng)都記賬沒(méi)有?
84784967
2022 06/11 10:45
是不是固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)要結(jié)賬嗎 老師
玲老師
2022 06/11 10:49
。是的,固定資產(chǎn)也需要結(jié)賬。
84784967
2022 06/11 11:04
固定資產(chǎn)那個(gè)模塊,我就弄不明白,應(yīng)該是那,我該咋弄呢 老師
84784967
2022 06/11 11:07
老師能詳細(xì)說(shuō)下嗎
玲老師
2022 06/11 11:08
要看你與總賬是否一起啟用,一起啟用的話,哪你總賬月未結(jié)賬是結(jié)不掉的,要固定資產(chǎn)先計(jì)提折舊,生成折舊憑證至總賬,再月未結(jié)賬,再去總賬結(jié)賬,如單獨(dú)的固定資產(chǎn),只需提折舊,結(jié)賬
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