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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下我們之前收到10萬款開了票,現(xiàn)在我們退了8萬,因?yàn)橛羞`約的問題對(duì)方不愿意把票退回來沖紅,我這筆賬要怎么做呢?
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速問速答你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?
2022 06/07 13:50
lys
2022 06/07 13:53
我們做租賃的,專票也有普票也有,主要是我們業(yè)務(wù)被停了,很多公司預(yù)收的款都要退回去,票又都開出去了
郭老師
2022 06/07 13:54
如果是專票,對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方不用退回來的,對(duì)方給你開紅字信息表
你給他開紅字發(fā)票就可以的。
郭老師
2022 06/07 13:54
如果是普通發(fā)票,發(fā)票需要收回來,然后你們單位開紅字發(fā)票,再重新給他開。
lys
2022 06/07 13:57
不愿意給我們開信息表也不愿意退票,那我們這筆錢怎么做賬合適?掛應(yīng)收款嗎?
郭老師
2022 06/07 13:58
借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
lys
2022 06/07 14:05
那就是做違約金處理了?不能減銷項(xiàng)了是這樣嗎
郭老師
2022 06/07 14:06
你好,對(duì)的是的,是這么做的,因?yàn)槟銢]有開紅字發(fā)票。
lys
2022 06/07 14:18
好的謝謝老師,那附件就付款記錄就行吧,也沒有解約合同啥的
郭老師
2022 06/07 14:20
可以的,可以這么做的。
lys
2022 06/07 14:49
老師我在問一下之前做無票收入的直接沖減沒有關(guān)系吧
郭老師
2022 06/07 14:57
沒有問題的,可以的。
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