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小規(guī)模納稅人平時(shí)做賬也需要發(fā)票,沒取得發(fā)票的是要掛賬嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2022 06/02 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,只要有實(shí)際業(yè)務(wù)的,你可以正常做。
2022 06/02 14:18
84785041
2022 06/02 15:37
如果掛賬好久沒有得到發(fā)票,年底怎么處理呀
郭老師
2022 06/02 15:38
你好,不用掛賬的,次年匯算清繳,之前發(fā)票沒有到的調(diào)增就可以的,比如管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,沒有發(fā)票也可以這么做。
84785041
2022 06/02 16:49
目前的賬目是:比如我采購辦公用品,沒有取得發(fā)票,我的賬務(wù)處理是:借:預(yù)付賬款-某某公司貸:銀行存款。等發(fā)票來了,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款-某某公司 這樣做對(duì)嗎?
84785041
2022 06/02 16:50
還是直接做借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款?
郭老師
2022 06/02 16:52
如果辦公用品到了,你直接借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款做這個(gè)就可以的,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
84785041
2022 06/02 16:57
還有,這個(gè)只是辦公用品
郭老師
2022 06/02 16:58
你好,辦公用品到了沒有?
84785041
2022 06/02 17:00
還有一個(gè)是酒店行業(yè)購買的餐具,我記入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品了,可是沒有收到發(fā)票,錢付過了,貨收到了,不知道用不用掛賬,計(jì)入預(yù)付賬款
郭老師
2022 06/02 17:00
掛賬不用做預(yù)付賬款,正常做就可以的,做到周轉(zhuǎn)材料里面就很正確。
84785041
2022 06/02 17:00
辦公用品到了呀
郭老師
2022 06/02 17:00
用品到了的,你做管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)沒有問題,不用做預(yù)付賬款。
84785041
2022 06/02 17:06
周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品我用一次性攤銷法合適不?因?yàn)槲逦鍞備N實(shí)在太麻煩了
郭老師
2022 06/02 17:09
可以的,可以這么做的。
84785041
2022 06/02 17:11
因?yàn)槲覀児景?,是比較特殊,報(bào)銷都需要各種報(bào)銷單,銀行付款需要分清是發(fā)票未到,還是發(fā)票已經(jīng)收到,所以掛賬是有特殊要求的吧
郭老師
2022 06/02 17:15
那你們沒有取得發(fā)票的允不允許報(bào)銷?
84785041
2022 06/02 17:42
允許付款,沒有發(fā)票的,填寫的是請(qǐng)付單,有發(fā)票的是付款單
郭老師
2022 06/02 17:43
那你就可以正常做,你賬上可以做的。
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