問題已解決
老師我們上期的留底稅額已經(jīng)退稅了,這次申報增值稅有稅費,怎么沒有附加稅呢這個是正確的嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你的附加稅是根據(jù)繳納的增值稅減去增量留底退稅,這個作為計稅依據(jù)的,你看一下你的附表五就可以看出來。
2022 06/02 13:33
84784997
2022 06/02 13:51
這個本期扣減留抵退稅額是怎么回事呢!
郭老師
2022 06/02 13:54
財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護建設(shè)稅 教育費附加和地方教育附加政策的通知》(財稅〔2018〕80號)文件規(guī)定,對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
二、根據(jù)《中華人民共和國城市維護建設(shè)稅法》(中華人民共和國主席令第五十一號)第二條第二款規(guī)定,城市維護建設(shè)稅的計稅依據(jù)應(yīng)當按照規(guī)定扣除期末留抵退稅退還的增值稅稅額。
84784997
2022 06/02 13:57
哦!好的就是留抵退了稅,但附加稅還能從里面抵扣是不老師
郭老師
2022 06/02 13:58
好對的是的是這么做的。
84784997
2022 06/02 14:11
那沒有附加稅就不用計提附加稅不用做賬務(wù)處理嗎老師
郭老師
2022 06/02 14:12
對的是的,可以這么做的。
閱讀 363