問題已解決
那老師,我們是小規(guī)模,然后,一個季度沒達(dá)到起征點(diǎn),減免了普票的增值稅,這種分錄怎么做哦
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借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 05/31 12:51
84784979
2022 05/31 12:57
老師,為什么應(yīng)付的增值稅和申報后交的不一樣?我分錄上提取的增值稅,和后面去實際交的不同!所以賬面上的稅也不一樣
鄒老師
2022 05/31 12:58
你好,能把你的分錄數(shù)據(jù)提供一下,申報表的數(shù)據(jù)提供一下嗎,我需要檢查不一致的原因
鄒老師
2022 05/31 12:59
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84784979
2022 05/31 13:08
老師,那一期的申報表打不開,說不是本渠道申報!只有完稅證明
鄒老師
2022 05/31 13:10
你好,申報表打不開,那就無從證明不一樣啊?
你說的不一樣,你得提供不一樣的情況,你都提供不了圖片,我這邊也無法去檢查具體是什么情況啊?
84784979
2022 05/31 13:13
只有完稅證明!分錄的數(shù)據(jù)是這樣的!交的稅款是這樣的!應(yīng)交稅費(fèi)是后面這個
鄒老師
2022 05/31 13:14
你好,你這樣給的圖片,是無法查明為什么不一致的
(因為你可能遺漏了分錄呢)
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