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中途建賬,貸方差額一百多萬,這個(gè)差額應(yīng)該放在哪個(gè)科目?

84784993| 提問時(shí)間:2022 05/21 21:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問哪個(gè)科目貸方差額一百多萬?
2022 05/21 21:02
84784993
2022 05/21 22:17
試算不平衡,借貸方相差一百多萬
bamboo老師
2022 05/21 22:18
那您建賬的科目余額表平的嗎? 試算不平衡提示可以截圖給看看嗎
84784993
2022 05/21 22:26
之前公司沒做過賬,我這只是按實(shí)際發(fā)生額錄入的
84784993
2022 05/21 22:28
老師 這個(gè)是試算借貸平衡
bamboo老師
2022 05/21 22:28
那您現(xiàn)在是哪邊金額多? 總歸有個(gè)方向吧
84784993
2022 05/21 22:30
類似這樣的,但貸方金額比這兒大
bamboo老師
2022 05/21 22:31
貸方可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目 也可以計(jì)入未分配利潤科目 我個(gè)人不建議計(jì)入未分配利潤科目 因?yàn)楹竺鎲挝蛔N的時(shí)候 未分配利潤分配的話 要交稅? 計(jì)入其他應(yīng)付款科目 后期單位有錢了 可以支付給法人或者股東
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