問題已解決
我們公司以前是有內貿及外貿企業(yè),稅務局要求把以前年度的留底稅無票收入的形式處理,可以這樣處理嗎,申報無票收入,帳務要怎么處理?
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速問速答你好,可以借,應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2022 05/17 15:22
m1259766
2022 05/17 15:28
謝謝老師,因為沒有庫存商品,申報做無票收入,不做帳務處理行嗎?有沒有其他的方法清理留底稅呢?
李霞老師
2022 05/17 15:32
嗯,如果這樣的話,那你不能結轉成本了,該做賬的還是做賬,然后該報稅還是報稅。
李霞老師
2022 05/17 15:32
嗯,或者是你不確定收入了,直接在增值稅申報表表二進行進項稅額轉出。這個是最簡單的。
m1259766
2022 05/17 15:35
好的,謝謝
李霞老師
2022 05/17 15:38
祝您生活愉快開心快樂
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