問題已解決

老師早上好,設(shè)備融資租賃如何做賬,我們是承租方,每月付租憑費5.4萬,分24個月付清總價為124萬 但是我們外賬給的分錄一直是: 每次付完租賃費寫的 借:應(yīng)付賬款-x公司54000 貸:銀行存款 54000 收到發(fā)票寫的 借:管理費用-租賃費47787.61 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額6212.39 貸:應(yīng)付賬款—*公司54000 還有6個月付完就是我們的固定資產(chǎn)了,該如何調(diào)整呀 老師這個業(yè)務(wù)教教我,如何調(diào)賬和調(diào)表麻煩了

84785017| 提問時間:2022 04/24 09:04
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借固定資產(chǎn) 貸管理費用 以前年度損益調(diào)整(跨年的部分),匯算清繳時期間費用表的管理費用要納稅調(diào)增
2022 04/24 10:35
84785017
2022 04/24 14:21
這分錄在4月份憑證里做可以嗎?
小云老師
2022 04/24 14:58
這分錄在4月份憑證里做可以
84785017
2022 04/24 15:37
老師是這樣的嗎?
小云老師
2022 04/24 15:41
分錄我上面給你寫了,以前年度損益調(diào)整,是一個一級科目,不是二級科目。
84785017
2022 04/24 15:44
以前年度損益調(diào)整是指稅額嗎
84785017
2022 04/24 15:51
老師 以前年度損益調(diào)整的金額如何確定 就是針對這幾期付款的租賃費用
小云老師
2022 04/24 16:09
以前年度損益調(diào)整是在代替你的管理費用,因為跨年了損益類需要用這個科目。
84785017
2022 04/24 16:36
那分錄該如何寫啊,老師 麻煩了 謝謝
小云老師
2022 04/24 17:01
同學,分錄第一個回復(fù)就有寫的! 借固定資產(chǎn) 貸管理費用(當年的) 以前年度損益調(diào)整(跨年的部分)
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