問題已解決

老師您好 我想問一下,就是我公司有出租辦公樓給另一個公司,然后三月份才開的水電費專票給那個公司,做賬的時候確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)收入,那這個收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84785010| 提問時間:2022 04/09 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你支付出去的就是成本。
2022 04/09 16:09
84785010
2022 04/09 16:10
會計分錄是怎樣的 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
84785010
2022 04/09 16:11
轉(zhuǎn)到管理費用嗎
郭老師
2022 04/09 16:12
借其他業(yè)務(wù)成本, 貸銀行存款或者是預(yù)付賬
84785010
2022 04/09 16:17
確認(rèn)收入的時候我做的是借其他應(yīng)付款-xx公司,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)又轉(zhuǎn)到預(yù)付款去嗎?
郭老師
2022 04/09 16:19
你們這個電費需要支付嗎?你是按月支付的嗎。
84785010
2022 04/09 16:21
是之前每月支付的
84785010
2022 04/09 16:22
當(dāng)時支付做的是借管理費用,應(yīng)交進項稅,貸銀行存款
84785010
2022 04/09 16:23
然后上個月才開去年一整年的專票給那個公司
郭老師
2022 04/09 16:24
你好,借其他業(yè)務(wù)成本,借管理費用負(fù)數(shù)。
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