問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下季末已交稅費(fèi)和未交稅費(fèi)之間怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有留底進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)都不做月末結(jié)轉(zhuǎn),就留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方余額中。 如果有未交稅金時(shí)才做結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅(即登記在未交增值稅的借方) 貸:銀行存款 而是先預(yù)交只做后面的交稅分錄,等有了未交數(shù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)時(shí)就會(huì)與預(yù)交互補(bǔ)
2022 03/30 10:18
84785020
2022 03/30 10:26
我現(xiàn)在是已交稅費(fèi)比未交稅費(fèi)大,把已交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)之后,未交稅費(fèi)為借方,報(bào)表不允許未交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)
樸老師
2022 03/30 10:31
同學(xué)你好 你們是預(yù)繳的吧 填寫(xiě)在預(yù)繳欄
84785020
2022 03/30 10:42
沒(méi)有走預(yù)繳,老師
樸老師
2022 03/30 10:44
你得放在預(yù)繳欄的哦
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