問題已解決

老師 請問我購貨后并已銷售(當時已經(jīng)做預付款處理),因發(fā)票問題至今未取得,我現(xiàn)在應該怎么處理賬務

84784982| 提問時間:2022 03/28 17:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 貨物收到了 也銷售了。 你 借庫存商品貸預付賬款 。 做收入結轉(zhuǎn)成本了嗎 ?
2022 03/28 17:52
84784982
2022 03/28 18:35
嗯,這個還沒有做,因為當時我是想讓他們?nèi)〉冒凑5某绦蜃呗?,取的取了發(fā)票之后,然后再來做這個庫存商品嘛,然后他們到現(xiàn)在又是一月份的時候,到現(xiàn)在都還沒有取發(fā)票,可能又取可能取不到發(fā)票了,所以我就想是不是在這個月或者是在一月份的時候,因為那個憑證是是個個體嘛,所以這個東西都還沒有裝訂,什么都還沒有弄,是不是可以,我在一月份的時候又給他補一張,這個憑證進去。當時我付款預付款的時候,我是借的預付款,貸的這個銀行存款嘛,因為當時直接是哦,現(xiàn)金哦,現(xiàn)金,但是貨款不多,只是2000多塊錢的貨款,就用現(xiàn)金去付的。另外有一筆是到這個月做的,這個就是說也是一月份進的貨,然后當時也是銷售了,然后在三月份取的發(fā)票,然后我在三月份來做的這個庫存商品,然后結轉(zhuǎn)的成本嘛。
meizi老師
2022 03/28 18:35
?你好; 你收到了貨物就餓做庫存商品去? 。? 不是說等著 開票了才做的? ?;? 你1月進貨的? ? 沒有發(fā)票 就暫估做賬 庫存商品去? ; 銷售了當月? 做收入結轉(zhuǎn)成本? ? ??
84784982
2022 03/28 18:43
哦,我明白了我明白了,那我到時候把在一月份的時候,我就把它再做一張這個庫存商品,然后結轉(zhuǎn)成本出去嘛,他這個做的話,我還是要這個應交稅金的話,這個銷量稅的話,我還是要先做出來嘛。啊謝謝老師啊,我一直以為驗收到發(fā)票之后,確認這個這個成本了,然后才做這個庫存商品。那就是另外有一筆,我也是一月份的進貨,然后預付款轉(zhuǎn)賬的,銀行存款是貸方的嗎?當時也是馬上就銷售了,我這個是不是也在這當月先做一個庫存商品,然后三月份我說這個發(fā)票,我這個應該怎么處理呢?因為我現(xiàn)在就是一月份做的預付,然后到三月份收到發(fā)票,在做的這個庫存商品這些,這樣做合規(guī)嗎。
meizi老師
2022 03/28 18:46
?你好;? ?1. 是的。 等著你 銷售來結轉(zhuǎn)成本即可? ;? 你要收到貨物及時去 做庫存商品沖預付賬款哈 ;? 不然? 到時 賬實不符合的??
84784982
2022 03/28 19:32
那我之前做的那一筆,嗯,就是先做的預付,然后到三月份收到發(fā)票,再做這個庫存,庫存商品沖回來,然后再計算這個成本,這樣做也是可以的吧。
meizi老師
2022 03/28 19:43
是的,可以這樣調(diào)整下的
84784982
2022 03/28 19:50
跨月做庫存是合規(guī)的蠻
meizi老師
2022 03/28 20:09
你好; 是的。 可以補做的??
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