問題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為増值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元; (2)銷售給 A 商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元, A 商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬元; (4)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元; (5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,增值稅稅額78萬元

84784952| 提問時(shí)間:2022 03/25 09:43
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)的疑問是什么呢?
2022 03/25 09:45
84784952
2022 03/25 09:49
老師 這是一個(gè)題目 幫忙做一下
廖廖老師
2022 03/25 09:53
同學(xué)發(fā)上來的只有題目材料,問題是什么呢?
84784952
2022 03/25 10:18
(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣) 要求:(1)計(jì)算2019年12月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算2019年12月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算2019年12月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。(20分)
廖廖老師
2022 03/26 09:15
1.商業(yè)折扣40萬,銷售收入800-40=760萬,銷項(xiàng)稅額760*13%=98.8萬
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